Приложение к Постановлению от 01.06.2005 г № 1285 Программа

Программа основных показателей финансово-хозяйственной деятельности комитета по делам детей и молодежи на 2005 год


Наименование показателей Ед. измерения Программа на 2005 год В том числе по кварталам
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Количество мероприятий единиц 38 6 14 7 11
Платные услуги - всего тыс. руб. 1505,0 478,0 373,0 226,0 428,0
Расходы - всего тыс. руб. 33717,0 7660,0 10663,0 7401,0 7993,0
в том числе
на организацию детских и молодежных городских мероприятий тыс. руб. 2000,0 400,0 1100,0 300,0 200,0
КЦСО "Доверие"
Расходы - всего тыс. руб. 3149,0 751,0 822,0 811,0 765,0
Платные услуги тыс. руб. 205,0 51,0 52,0 51,0 51,0
МУ "Подросток"
Число детей, посещающих подростковые клубы чел. 14000 14000 14000 14000 14000
Расходы - всего тыс. руб. 18778,0 4403,0 5624,0 3908,0 4843,0
Платные услуги тыс. руб. 400,0 127,0 96,0 50,0 127,0
КМЦ им. Гайдара
Расходы - всего тыс. руб. 3675,0 775,0 1271,0 865,0 764,0
Платные услуги тыс. руб. 900,0 300,0 225,0 125,0 250,0

Руководитель аппарата
администрации г. Казани
Р.К.НИГМАТУЛЛИН