Приложение к Решению от 26.12.2011 г № 81 План

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета мо «Город зеленодольск» зеленодольского муниципального района на 2013 — 2014 годы тыс. рублей


Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
ДКР
2013 год
2014 год
Общегосударственные вопросы      01                     12 803,920  12 956,320
Функционирование законодательных 01 03                     809,995     809,995
(представительных)       органов
государственной     власти     и
представительных         органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере 01 03 0020000             809,995     809,995
установленных  функций   органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации  и  органов
местного самоуправления
Центральный аппарат              01 03 0020400             809,995     809,995
Выполнение   функций    органами 01 03 0020400 500         809,995     809,995
местного самоуправления
Функционирование   Правительства 01 04                   8 442,925   8 501,025
Российской   Федерации,   высших
исполнительных           органов
государственной власти субъектов
Российской  Федерации,   местных
администраций
Руководство и управление в сфере 01 04 0020000           8 442,925   8 501,025
установленных  функций   органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации  и  органов
местного самоуправления
Центральный аппарат              01 04 0020400           8 442,925   8 501,025
Выполнение   функций    органами 01 04 0020400 500       8 442,925   8 501,025
местного самоуправления
Резервные фонды                  01 11                   1 000,000   1 000,000
Резервные фонды                  01 11 0700000           1 000,000   1 000,000
Резервные фонды местных          01 11 0700500           1 000,000   1 000,000
администраций
Прочие расходы                   01 11 0700500 013       1 000,000   1 000,000
Другие       общегосударственные 01 13                   1 324,800   1 324,800
вопросы
Руководство и управление в сфере 01 13 0020000           1 324,800   1 324,800
установленных  функций   органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации  и  органов
местного самоуправления
Уплата   налога   на   имущество 01 13 0029500           1 324,800   1 324,800
организаций и земельного налога
Выполнение   функций    органами 01 13 0029500 500       1 324,800   1 324,800
местного самоуправления
Руководство и управление в сфере 01 04 0020000     500   1 226,200   1 320,500
установленных  функций   органов                   <*>
государственной власти субъектов
Российской Федерации  и  органов
местного самоуправления
Центральный аппарат              01 04 0020400     500   1 226,200   1 320,500
<*>
Выполнение   функций    органами 01 04 0020400 500 500   1 226,200   1 320,500
местного самоуправления                            <*>
Национальная   безопасность    и 03                        650,000     650,000
правоохранительная деятельность
Другие   вопросы    в    области 03 14                     650,000     650,000
национальной   безопасности    и
правоохранительной деятельности
Реализация    других    функций, 03 14 2470000             650,000     650,000
связанных     с     обеспечением
национальной   безопасности    и
правоохранительной деятельности
Выполнение               функций 03 14 2470000 012         650,000     650,000
государственными органами
Национальная экономика           04                      7 500,000   7 500,000
Дорожное хозяйство               04 09                   7 500,000   7 500,000
Поддержка дорожного хозяйства    04 09 3150200           7 500,000   7 500,000
Строительство   и   модернизация 04 09 3150201 500       7 500,000   7 500,000
автомобильных    дорог    общего
пользования, в том числе дорог в
поселениях    (за    исключением
автомобильных дорог федерального
значения)
Жилищно-коммунальное хозяйство   05                    113 877,211 122 331,030
Жилищное хозяйство               05 01                  41 245,461  41 245,461
Прочие межбюджетные трансферты   05 01 5210600          41 245,461  41 245,461
Прочие межбюджетные  трансферты, 05 01 5210600 017      41 245,461  41 245,461
передаваемые            бюджетам
муниципальных   образований   на
осуществление  части  полномочий
по  решению  вопросов   местного
значения   в   соответствии    с
заключенными соглашениями
Коммунальное хозяйство           05 02                     245,000     245,000
Поддержка          коммунального 05 02 3510000             245,000     245,000
хозяйства
Мероприятия      в       области 05 02 3510500             245,000     245,000
коммунального хозяйства
Выполнение   функций    органами 05 02 3510500 500         245,000     245,000
местного самоуправления
Благоустройство                  05 03                  72 386,750  80 840,569
Благоустройство                  05 03 6000000          72 386,750  80 840,569
Уличное освещение                05 03 6000100          21 987,263  24 109,720
Выполнение   функций    органами 05 03 6000100 500      21 987,263  24 109,720
местного самоуправления
Содержание автомобильных дорог и 05 03 6000200          27 913,362  31 175,985
инженерных сооружений на  них  в
границах  городских  округов   и
поселений        в        рамках
благоустройства
Выполнение   функций    органами 05 03 6000200 500      27 913,362  31 175,985
местного самоуправления
Озеленение                       05 03 6000300          10 076,928  10 076,928
Выполнение   функций    органами 05 03 6000300 500      10 076,928  10 076,928
местного самоуправления
Организация  и  содержание  мест 05 03 6000400             140,000     140,000
захоронения
Выполнение   функций    органами 05 03 6000400 500         140,000     140,000
местного самоуправления
Прочие мероприятия по            05 03 6000500          12 269,197  15 337,936
благоустройству        городских
округов и поселений
Выполнение   функций    органами 05 03 6000500 500      12 269,197  15 337,936
местного самоуправления
Охрана окружающей среды          06                      2 800,000   2 800,000
Охрана объектов растительного  и 06 03                   2 800,000   2 800,000
животного  мира   и   среды   их
обитания
Природоохранные мероприятия      06 03 4100100           2 800,000   2 800,000
Программа        природоохранных 06 03 4100103           2 800,000   2 800,000
мероприятий      Зеленодольского
муниципального района
Выполнение   функций    органами 06 03 4100103 500       2 800,000   2 800,000
местного самоуправления
Культура,    кинематография    и 08                     48 664,918  51 086,645
средства массовой информации
Культура                         08 01                  48 664,918  51 086,645
Прочие межбюджетные трансферты   08 01 5210600          48 664,918  51 086,645
Прочие межбюджетные  трансферты, 08 01 5210600 017      48 664,918  51 086,645
передаваемые            бюджетам
муниципальных   образований   на
осуществление  части  полномочий
по  решению  вопросов   местного
значения   в   соответствии    с
заключенными соглашениями
Социальная политика              10                        719,600     719,600
Социальное обеспечение населения 10 03                     719,600     719,600
Реализация       государственных 10 03 5140000             719,600     719,600
функций  в  области   социальной
политики
Мероприятия в области социальной 10 03 5140100             719,600     719,600
политики
Прочие расходы                   10 03 5140100 013         719,600     719,600
Физическая культура и спорт      11                      1 316,400   1 316,400
Другие   вопросы    в    области 11 05                   1 316,400   1 316,400
физической культуры и спорта
Прочие межбюджетные трансферты   11 05 5210600           1 316,400   1 316,400
Прочие межбюджетные  трансферты, 11 05 5210600 017       1 316,400   1 316,400
передаваемые            бюджетам
муниципальных   образований   на
осуществление  части  полномочий
по  решению  вопросов   местного
значения   в   соответствии    с
заключенными соглашениями
Условно утвержденные расходы     99                      4 829,027  10 492,631
Условно утвержденные расходы     99 99                   4 829,027  10 492,631
Условно утвержденные расходы     99 99 9990000           4 829,027  10 492,631
Условно утвержденные расходы     99 99 9990000 999       4 829,027  10 492,631
--------------------------------
500  <*>  -  расходы  за  счет  доходов  от платных услуг,  оказываемых
муниципальными казенными учреждениями
Всего расходов                                         193 161,076 209 852,626