"Задачи Программы | 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; 3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; 4. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 5. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 6. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; 7. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; 8. Обеспечение системности организации охраны здоровья"; |
"Объемы финансирования Программы | Всего по Программе - 724 228 478,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 368 153 742,4 тыс. рублей, из них: планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 5 297 724,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 г.), в том числе: 2013 г. - 4 485,2 тыс. рублей, 2014 г. - 2 327 823,7 тыс. рублей, 2015 г. - 1 018 970,5 тыс. рублей, 2016 г. - 964 961,1 тыс. рублей, 2017 г. - 964 961,1 тыс. рублей, 2018 г. - 5 294,9 тыс. рублей, 2019 г. - 5 512,0 тыс. рублей, 2020 г. - 5 715,9 тыс. рублей; средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 40 352 458,6 тыс. рублей, в том числе: 2013 г. - 5 660 285,2 тыс. рублей, 2014 г. - 4 299 389,0 тыс. рублей, 2015 г. - 3 136 470,5 тыс. рублей, 2016 г. - 3 160 470,9 тыс. рублей, 2017 г. - 3 202 924,9 тыс. рублей, 2018 г. - 6 765 529,9 тыс. рублей, 2019 г. - 6 935 389,4 тыс. рублей, 2020 г. - 7 191 998,8 тыс. рублей; |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 151 365 776,3 тыс. рублей, в том числе: 2013 г. - 15 943 700,6 тыс. рублей, 2014 г. - 18 237 595,8 тыс. рублей, 2015 г. - 19 485 895,2 тыс. рублей, 2016 г. - 19 779 189,4 тыс. рублей, 2017 г. - 21 368 065,4 тыс. рублей, 2018 г. - 18 598 428,6 тыс. рублей, 2019 г. - 18 849 315,1 тыс. рублей, 2020 г. - 19 103 586,2 тыс. рублей; планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 171 137 783,1 тыс. рублей, в том числе: 2013 г. - 13 915 012,8 тыс. рублей, 2014 г. - 17 892 587,8 тыс. рублей, 2015 г. - 19 059 175,2 тыс. рублей, 2016 г. - 19 942 028,1 тыс. рублей, 2017 г. - 22 664 150,3 тыс. рублей, 2018 г. - 24 635 948,8 тыс. рублей, 2019 г. - 25 867 746,4 тыс. рублей, 2020 г. - 27 161 133,7 тыс. рублей; | |
дополнительная потребность - 356 074 735,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен, в том числе: 2013 г. - 10 983 634,1 тыс. рублей, 2014 г. - 25 264 061,7 тыс. рублей, 2015 г. - 29 222 309,1 тыс. рублей, 2016 г. - 36 491 481,2 тыс. рублей, 2017 г. - 56 228 030,2 тыс. рублей, 2018 г. - 59 668 390,1 тыс. рублей, 2019 г. - 66 057 571,3 тыс. рублей, 2020 г. - 72 159 258,1 тыс. рублей. | |
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" Всего - 83 966 811,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 76 791 135,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 7 175 675,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен. | |
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Всего - 311 337 672,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 251 547 245,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 59 790 427,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен. | |
Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства" Всего - 4 122 077,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них источник определен - 4 122 077,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год). | |
Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка" Всего - 8 365 451,0 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 4 971 097,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 3 394 353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен. | |
Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" Всего - 6 727 990,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 2 081 480,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 4 646 510,0 тыс. рублей, источник не определен (с 2013 по 2020 год). | |
Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" Всего - 297 589,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них источник определен - 297 589,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год). | |
Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Всего - 221 252 620,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год) с учетом дополнительной потребности, из них: источник определен - 14 915 372,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 206 337 247,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен. | |
Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" Всего - 66 159 909,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 5 187 718,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 60 972 190,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен. | |
Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении" Всего - 1 607 720,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них дополнительная потребность - 1 607 720,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен. | |
Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" Всего - 19 884 478,0 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 7 733 867,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 12 150 610,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен. | |
Подпрограмма 11. "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра" Всего - 506 157,3 тыс. рублей, из них источник определен - 506 157,3 тыс. рублей (с 2014 по 2016 год) | |
Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы | Снижение смертности от всех причин в 2020 году до 11,5 на 1000 населения; снижение материнской смертности в 2020 году до 8,8 на 100 тыс. родившихся живыми; снижение младенческой смертности в 2020 году до 6,0 на 1000 родившихся живыми; снижение смертности от болезней системы кровообращения в 2020 году до 630,4 на 100 тыс. населения; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в 2020 году до 15,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) в 2020 году до 182,1 на 100 тыс. населения; снижение смертности от туберкулеза в 2020 году до 6,0 на 100 тыс. населения; снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) в 2020 году до 9 литров на душу населения в год; снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения в 2020 году до 31,3 процента; снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков в 2020 году до 21 процента; снижение уровня заболеваемости туберкулезом в 2020 году до 34,7 на 100 тыс. населения; увеличение обеспеченности врачами в 2020 году до 29,3 на 10 тыс. населения; |
соотношение врачей и среднего медицинского персонала в 2020 году 1 к 3,0; доведение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Республики Татарстан, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Татарстан до 200 процентов в 2017 году; доведение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан до 100 процентов в 2017 году; доведение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан до 100 процентов в 2017 году; увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2020 году до 75,0 года; снижение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения к 2020 году до 30 процентов; снижение смертности населения в трудоспособном возрасте в 2020 году до 491,0 на 100 тыс. человек соответствующего возраста"; |
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Всего по Программе - 724 228 478,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 368 153 742,4 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 5 297 724,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 40 352 458,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 151 365 776,3 тыс. рублей;
средства ОМС, по предварительной оценке, - 171 137 783,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 356 074 735,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.";
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего - 83 966 811,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 76 791 135,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них: планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2 549 024,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1 327 236,2 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 3 400 977,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 69 513 897,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 7 175 675,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.), источник не определен"; |
"Всего - 83 966 811,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 76 791 135,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2 549 024,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1 327 236,2 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 3 400 977,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 69 513 897,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 7 175 675,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.";
"Цель, задачи, индикаторы
оценки результатов Программы и финансирование
по мероприятиям подпрограммы
Наименование задачи Наименование основных мероприятий Исполнители Сроки выполнения основных мероприятий Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения Значения индикаторов по годам Финансирование с указанием источника финансирования 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. источник объем, тыс. рублей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами. Повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадиях заболевания; увеличение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии; снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Республики Татарстан, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей МЗ РТ <**> ,
МДМС РТ,
МОН РТ,
МК РТ,
МТСЗ РТ,
МВД по РТ (по согласованию),
ГБОУ ВПО "КГМУ" Минздрава России (по согласованию),
ГБОУ ДПО "КГМА" Минздрава России (по согласованию)2013 - 2020 годы Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году, %% 0,0 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 бюджет Республики Татарстан 50 896,4 45 138,1 53 970,6 57 427,3 64 996,1 59 237,3 61 666,0 63 947,6 Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году, %% 100,0 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) 236 858,4 1 389 135,0 1 414 838,4 1 485 580,3 1 559 859,3 1 937 277,6 2 071 941,5 2 175 538,6 Охват диспансеризацией подростков из числа подлежащего контингента в отчетном году, %% 100,0 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метр), %% 23,5 23,4 23,3 23,2 23,2 23,1 23,0 22,9 22,8 Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, %% 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения, %% 37,0 37,0 36,9 36,8 36,7 36,6 36,50 36,4 36,3 Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, %% 70,00 69,0 68,0 67,0 66,0 65,0 64,0 63,00 62,0 Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения, %% 39,5 39,5 39,4 39,3 39,2 39,1 39,0 38,9 38,8 Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения, %% 50,0 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 43,0 Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях, %% 54,2 54,3 54,4 54,5 54,6 54,8 55,0 55,2 55,5 Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, %% 96,7 96,7 96,7 96,8 96,8 96,9 96,9 97,0 97,0 Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;
сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха)1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику МЗ РТ 2013 - 2020 годы Заболеваемость дифтерией 0,0 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 бюджет Республики Татарстан 91 768,1 96 630,0 101 590,8 106 287,1 110 938,2 116 244,4 121 010,4 125 487,8 Заболеваемость корью 2,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Заболеваемость краснухой 0,39 0,3 0,25 0,2 0,18 0,15 0,12 0,1 0,08 Заболеваемость эпидемическим паротитом 0,03 0,17 0,15 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,05 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ 34 102,4 26 172,2 30 237,7 31 749,6 33 337,0 27 447,8 27 818,3 28 193,8 Заболеваемость острым вирусным гепатитом В 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С МЗ РТ 2013 - 2020 годы Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных 86,5 86,8 87,1 87,4 87,7 88,0 88,3 88,6 88,9 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ 82 776,4 93 377,7 102 471,3 107 594,9 112 974,6 97 928,8 99 250,8 100 590,7 Снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей:
1.4.1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению;
1.4.2. Модернизация инфраструктуры амбулаторно-поликлинической помощи;
1.4.3. Создание в структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, подразделений неотложной медицинской помощи. Организация их взаимодействия с единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи, со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи;
1.4.4. Развитие системы раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детейМЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ 2013 - 2020 годы Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году, %% 0,0 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) - 1 310 477,6 418 427,1 410 059,7 410 059,7 - - - Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году, %% 100,0 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ 265 461,0 255 099,3 327 014,2 343 364,9 360 533,2 267 532,5 271 144,2 274 804,6 Охват диспансеризацией подростков из числа подлежащего контингента в отчетном году, %% 100,0 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) 5 195 595,1 6 169 257,1 5 778 000,4 6 066 900,4 6 370 245,4 8 763 479,8 9 201 653,8 9 661 736,5 Смертность от самоубийств на 100 тыс. населения 17,6 17,6 17,5 17,5 17,4 17,4 17,3 17,3 17,2 Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Республики Татарстан, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска 1.5. Медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года МЗ РТ, МДМС РТ 2017 - 2018 годы Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, %% 70,0 69,0 68,0 67,0 66,0 65,0 64,0 63,0 62,0 бюджет Республики Татарстан - - - - - - - -
--------------------------------
<**> Список использованных сокращений - в конце настоящей Программы.";
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего - 311 337 672,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 251 547 245,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них: планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2 630 915,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 5 523 318,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 144 573 061,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 98 819 950,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 59 790 427,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен"; |
"Всего - 311 337 672,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 251 547 245,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2 630 915,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 5 523 318,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 144 573 061,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 98 819 950,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 59 790 427,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.";
"Цель, задачи, индикаторы
оценки результатов Программы и финансирование
по мероприятиям подпрограммы
Наименование задачи Наименование основных мероприятий Исполнители Сроки выполнения основных мероприятий Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения Значения индикаторов Финансирование с указанием источника 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. источник объем, тыс. рублей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Снижение смертности от туберкулеза Соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи;
увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитацииМЗ РТ,
МСА
и ЖКХ РТ2013 - 2020 годы Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением, %% 41,0 43,0 48,1 52,5 56,9 61,5 66,0 70,3 75,0 федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) - 94 050,6 98 310,8 54 002,8 54 002,8 - - - бюджет Республики Татарстан - 55 930, 7 - - - - - - межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ 578 265,4 748 999,0 773 831,3 812 522,9 853 149,0 785 504,1 796 108,4 806 855,9 Повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитацииМЗ РТ 2013 - 2020 годы Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете, %% 30,0 32,0 33,0 35,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) - 587 520,2 497 747,4 496 413,4 496 413,4 - - - межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ 159 330,5 179 736,4 198 915,0 208 860,8 219 303,8 188 496,5 191 041,2 193 620,3 Снижение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных Модернизация наркологической службы Республики Татарстан 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитацииМЗ РТ,
МСА
и ЖКХ РТ2013 - 2020 годы Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 человек соответствующего контингента 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 бюджет Республики Татарстан - 7 000,0 - - - - - - межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ 226 040,0 280 951,9 319 677,6 335 661,5 352 444,6 294 644,9 298 622,6 302 654,0 Развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитацииМЗ РТ,
МСА
и ЖКХ РТ2013 - 2020 годы Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, %% 20,6 20,4 20,42 20,27 20,19 20,07 20,04 20,06 20,0 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ 851 109,0 924 264,8 1 058 159,1 1 111 067,1 1 166 620,5 969 311,9 982 397,6 995 660,0 Снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта Снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;
увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитацииМЗ РТ 2013 - 2020 годы Смертность от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения 282,6 281,8 280,9 279,6 278,0 276,3 274,4 272,3 270,6 ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) 625 143,1 556 449,7 629 789,6 661 279,1 694 343,1 790 441,3 829 963,4 871 461,6 Снижение смертности от злокачественных новообразований Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитацииМЗ РТ,
МСА
и ЖКХ РТ2013 - 2020 годы Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, %% 53,5 53,8 53,9 54,1 54,3 54,5 54,7 54,9 55,0 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ 298 055,6 336 740,4 275 034,3 288 786,0 303 225,3 353 152,6 357 920,2 362 752,1 Снижение времени ожидания скорой медицинской помощи Поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощиМЗ РТ,
МСА
и ЖКХ РТ2013 - 2020 годы Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, %% 83,0 85,0 85,5 86,4 87,2 88,1 89,0 89,5 90,0 бюджет Республики Татарстан - 16 244,9 117 672,7 112 879,2 112 879,2 103 292,3 - - межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ 144 610,8 108 009,3 568 828,9 597 270,2 627 133,7 113 273,5 114 802,7 116 352,5 ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) 1 322 224,9 1 675 337,8 1 329 866,9 1 396 360,3 1 466 178,3 2 379 830,9 2 498 822,4 2 623 763,5 Снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитацииМЗ РТ 2013 - 2020 годы Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, %% 3,4 3,4 3,4 3,38 3,35 3,32 3,32 3,3 3,3 - - - - - - - - - Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Организация долечивания и реабилитации МЗ РТ 2013 - 2020 годы Смертность от всех причин на 1000 населения 12,2 12,2 12,0 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5 бюджет Республики Татарстан 191 695,3 319 240,7 193 083,3 193 755,1 194 425,9 221 393,8 230 471,0 238 998,4 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ 11 373 11,9 13 131 372,0 13 155 296,9 13 132 061,2 14 388 580,8 13 243 335,6 13 421 928,5 13 602 929,9 ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) 5 999 119,8 7 850 675,6 9 624 734,2 10 035 865,0 12 262 679,0 10 371 331,0 10 889 897,6 11 434 392,4 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения МЗ РТ 2013 - 2020 годы Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, %% 28,5 28,0 27,5 27,2 26,0 24,7 23,5 22,2 21,0 федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) 212 908,1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ 1 592 316,3 1744 183,6 2 250 777,6 2 363 316,5 2 481 482,3 1 829 192,3 1 853 886,4 1 878 913,9 Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов 2.11. Развитие службы крови МЗ РТ 2013 - 2020 годы Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, %% 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) - 39 545,6 - - - - - - бюджет Республики Татарстан 298 228,6 374 106,1 428 390,2 445 288,2 494 984,6 376 013,9 391 430,5 405 913,4";
в Подпрограмме 3 "Развитие государственно-частного партнерства" Программы (далее - Подпрограмма-3):
строку "Объемы финансирования подпрограммы" паспорта Подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Всего - 4 122 077,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе: в 2013 г. - 485 945,8 тыс. рублей; в 2014 г. - 870 565,8 тыс. рублей; в 2015 г. - 319 094,8 тыс. рублей; в 2016 г. - 336 807,3 тыс. рублей; в 2017 г. - 354 520,6 тыс. рублей; в 2018 г. - 562 452,6 тыс. рублей; в 2019 г. - 585 513,2 тыс. рублей; в 2020 г. - 607 177,2 тыс. рублей";
абзацы первый - шестой раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" Подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:"Всего - 4 122 077,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе:
в 2013 г. - 485 945,8 тыс. рублей;
в 2014 г. - 870 565,8 тыс. рублей;
в 2015 г. - 319 094,8 тыс. рублей;
в 2016 г. - 336 807,3 тыс. рублей;
в 2017 г. - 354 520,6 тыс. рублей;";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы" Подпрограммы-3 цифры "488 184,1" заменить цифрами "870 565,8", цифры "490 531,9" - цифрами "319 094,8", цифры "514 565,2" - цифрами "336 807,3", цифры "539 264,3" - цифрами "354 520,6";
в Подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" Программы (далее - Подпрограмма-4):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей" паспорта Подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Всего - 8 365 451,0 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 4 971 097,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них: планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 38 736,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 64 861,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 3 094 147,2 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 1 773 351,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 3 394 353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен";
абзацы первый - седьмой раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" Подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:"Всего - 8 365 451,0 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 4 971 097,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 38 736,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 64 861,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 3 094 147,2 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 1 773 351,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 3 394 353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.), источник не определен.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы" Подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы
и финансирование по мероприятиям подпрограммы
Наименование задачи Наименование основных мероприятий Исполнители Сроки выполнения основных мероприятий Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения Значения индикаторов Финансирование с указанием источника 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. источник объем, тыс. рублей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Снижение материнской, младенческой и детской смертности; повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям 4.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров МЗ РТ, МСА
и
ЖКХ РТ2013 - 2020 годы Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности, %% 60,4 65,0 70,0 73,0 75,0 78,0 80,0 82,0 85,0 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ 9 808,3 10 011,1 11 256,3 11 819,1 12 410,1 10 499,0 10 640,7 10 784,3 Создание условий для оказания доступной, качественной, своевременной первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи матерям и детям на всей территории республики Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям 4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка МЗ РТ - Охват неонатальным скринингом, %% 98,0 98,0 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 98,5 98,5 федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) - 38 736,7 - - - - - - бюджет Республики Татарстан - 9 869,4 - - - - - - межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ 28 158,5 30 974,4 32 003,3 33 603,5 35 283,6 32 484,1 32 922,6 33 367,1 Снижение перинатальных потерь Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии 4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела МЗ РТ - Показатель ранней неонатальной смертности 3,1 3,3 3,0 3,0 2,9 2,85 2,8 2,75 2,7 ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) 410 582,2 134 782,4 149 608,5 157 088,9 164 943,4 191 459,5 201 032,5 211 084,1 Создание условий для оказания доступной, качественной, своевременной первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи матерям и детям на всей территории республики Снижение уровня первичной инвалидности детей 4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям МЗ РТ - Смертность детей 0 - 17 лет, на 100 тыс. человек соответствующего возраста 80,0 80,0 80,0 79,5 79,0 78,5 78,0 78,0 78,0 бюджет Республики Татарстан 2 455,8 34 755,8 2 578,6 2 694,6 2 810,5 3 107,5 3 234,9 3 354,6 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ 276 512,4 332 174,6 342 638,9 359 770,8 377 759,4 348 364,3 353 067,2 357 833,6 ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) 11 246,9 14 878,6 19 037,7 19 989,6 20 989,0 21 135,1 22 191,9 23 301,5 Снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку Увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар "мать - дитя" в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 4.5. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду МЗ РТ - Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами, %% 95,0 96,4 96,8 97,2 97,6 98,0 98,4 98,8 99,0 - - - - - - - - - Улучшение состояния здоровья детей и матерей Профилактика и снижение количества абортов 4.6. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации МЗ РТ - Результативность мероприятий по профилактике абортов, %% 2,1 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 13,0 15,0 - - - - - - - - -
в Подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" Программы (далее - Подпрограмма-5):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей" паспорта Подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Всего - 6 727 990,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 2 081 480,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1 050 897,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 1 030 583,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 4 646 510,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен";
абзацы первый - пятый раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" Подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:"Всего - 6 727 990,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 2 081 480,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1 050 897,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 1 030 583,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 4 646 510,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы" Подпрограммы-5 цифры "122 192,6" заменить цифрами "123 941,4", цифры "127 466,9" - цифрами "130 007,5", цифры "132 567,1" - цифрами "137 651,2", цифры "125 854,3" - цифрами "113 299,5", цифры "132 650,4" - цифрами "118 964,5", цифры "138 089,1" - цифрами "124 912,7";
в Подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" Программы (далее - Подпрограмма-6):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей" паспорта Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Всего - 297 589,8 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, в том числе: 2013 г. - 23 442,1 тыс. рублей; 2014 г. - 35 529,1 тыс. рублей; 2015 г. - 39 752,8 тыс. рублей; 2016 г. - 41 740,4 тыс. рублей; 2017 г. - 43 827,5 тыс. рублей; 2018 г. - 37 260,7 тыс. рублей; 2019 г. - 37 763,7 тыс. рублей; 2020 г. - 38 273,5 тыс. рублей";
абзацы первый - девятый раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:"Всего - 297 589,8 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, в том числе:
2013 г. - 23 442,1 тыс. рублей;
2014 г. - 35 529,1 тыс. рублей;
2015 г. - 39 752,8 тыс. рублей;
2016 г. - 41 740,4 тыс. рублей;
2017 г. - 43 827,5 тыс. рублей;
2018 г. - 37 260,7 тыс. рублей;
2019 г. - 37 763,7 тыс. рублей;
2020 г. - 38 273,5 тыс. рублей";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы" Подпрограммы-6 цифры "24 681,4" заменить цифрами "35 529,1", цифры "25 931,9" - цифрами "39 752,8", цифры "27 202,6" - цифрами "41 740,4", цифры "28 508,3" - цифрами "43 827,5", цифры "29 734,2" - цифрами "37 260,7", цифры "30 953,3" - цифрами "37 763,7", цифры "32 098,6" - цифрами "38 273,5";
в Подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы (далее - Подпрограмма-7):
строки "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей" и "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" паспорта Подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Всего - 221 252 620,0 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 14 915 372,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них: планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 40 000,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 14 875 372,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 206 337 247,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Достижение обеспеченности врачами с 29,2 на 10 тыс. населения в 2013 году до 29,3 - к 2020 году; достижение обеспеченности средними медицинскими работниками с 91,37 до 98,07 на 10 тыс. населения к 2020 году; достижение обеспеченности врачами до 9,4 на 10 тысяч сельского населения к 2020 году; достижение обеспеченности средним медицинским персоналом до 50,05 на 10 тысяч сельского населения к 2020 году; соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1/3 в 2020 году; обеспеченность врачами клинических специальностей с 20,4 до 20,75 на 10 тысяч сельского населения к 2020 году; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3 с 92,5 процента до 92,85 процента к 2020 году; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5 с 93,9 процента до 94,6 процента к 2020 году; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь, с 97,4 процента до 99 процентов к 2020 году; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь, с 98,8 процента до 99,5 процента к 2020 году; темп прироста численности врачей по особо востребованным в регионе специальностям с 0,9 процента до 1 процента к 2020 году; прирост численности среднего медицинского персонала по особо востребованным в регионе специальностям с 1,2 процента до 1 процента к 2020 году; снижение дефицита врачей в медицинских организациях Республики Татарстан с 4 033 до 3 200 человек к 2020 году; снижение дефицита врачей в учреждениях, оказывающих амбулаторную помощь, с 1 991 до 1 291 человека к 2020 году; снижение дефицита врачей в учреждениях, оказывающих стационарную помощь, с 1 838 до 1 388 человек к 2020 году; снижение дефицита средних медицинских работников в медицинских организациях Республики Татарстан с 13 550 до 10 926 человек к 2020 году; снижение дефицита врачей в учреждениях, оказывающих амбулаторную помощь, с 6 516 до 5 996 человек к 2020 году; снижение дефицита врачей в учреждениях, оказывающих стационарную помощь, с 7 034 до 6 894 человек к 2020 году; увеличение количества врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, с 9 560 до 9 630 человек к 2020 году, в том числе: по программе повышения квалификации - с 8 680 человек до 8 730 человек, из них в образовательных организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, - до 8 730 человек в 2020 году; по программе профессиональной переподготовки - с 880 человек до 900 человек в 2020 году, из них 900 человек - в образовательных организациях Министерства здравоохранения Российской Федерации; увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в образовательных организациях высшего образования до 920 человек в 2020 году, из них в интернатуре - 201 человек, в ординатуре - 219 человек; обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования - к 2020 году не менее 12 530 человек; увеличение числа лиц, направленных на целевую подготовку, до 2 100 человек в 2020 году, из них по программе высшего профессионального образования - 120 человек, 1 580 - по программам среднего профессионального образования и 300 человек - по программам послевузовского образования (интернатура, ординатура); увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Республики Татарстан, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Республики Татарстан, до 100 процентов; увеличение числа бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Татарстан, до 1 800 к 2020 году; увеличение доли врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских учреждениях Республики Татарстан с 47,5 процента до 55 процентов к 2020 году; увеличение доли средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских учреждениях Республики Татарстан с 66,1 процента до 73 процентов к 2020 году; увеличение доли медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации, с 96,6 процента до 97,7 процента к 2020 году; увеличение доли врачей, получивших жилье, из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий до 11,2 процента к 2020 году; увеличение доли средних медицинских работников, получивших жилье, из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий до 5 процентов к 2020 году; увеличение доли врачей, обеспеченных жильем, из числа врачей, привлеченных в Республику Татарстан, до 84,78 процента к 2020 году; увеличение доли средних медицинских работников, обеспеченных жильем, привлеченных в Республику Татарстан, до 66,66 процента к 2020 году; увеличение доли врачей, получивших квартиры на основе льготного кредитования, из числа получивших квартиры до 28,46 процента к 2020 году; увеличение доли средних медицинских работников, получивших квартиры на основе льготного кредитования, из числа получивших квартиры до 38,64 процента к 2020 году; увеличение доли муниципальных образований, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам, от общего числа муниципальных образований до 22 процентов к 2020 году; увеличение доли медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками, до 100 процентов к концу 2013 года; проведение мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на республиканском уровне ежегодно, до 4 мероприятий; доведение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Республики Татарстан, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Татарстан до 200 процентов в 2017 году; доведение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан до 100 процентов в 2017 году; доведение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан до 100 процентов в 2017 году; обеспечение до 2020 года аккредитации 80 процентов медицинских и фармацевтических специалистов, занимающихся профессиональной деятельностью; создание экспериментальных операционных с использованием животных - 3 единицы; обеспечение к 2020 году ежегодной подготовки в обучающих симуляционных центрах до 220 человек; количество разработанных к 2017 году профессиональных стандартов - 104 единицы";
в разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы" таблицу "Динамика соотношения заработной платы медицинских работников к средней заработной плате по Республике Татарстан" Подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:"Динамика соотношения заработной платы
медицинских работников к средней заработной плате
по Республике Татарстан
Наименование целевого показателя Единица измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 - 2020 гг. 1 2 3 4 5 6 7 8 Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Татарстан в 2011 - 2020 годах (агрегированные значения) процентов 126,2 133,5 127,1 159,6 200,0 200,0 Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан в 2011 - 2020 годах (агрегированные значения) процентов 73,4 76,7 76,7 86,3 100,0 100,0 Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан в 2011 - 2020 годах (агрегированные значения) процентов 46,8 51,0 50,5 70,5 100,0 100,0";
раздел III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" Подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:"III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Всего (с учетом дополнительного финансирования) - 221 252 620,0 тыс. рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 40 000,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 14 875 372,3 тыс. рублей;
дополнительная потребность, по предварительной оценке, - 206 337 247,7 тыс. рублей, источник не определен.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы" Подпрограммы-7:
в строке "Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников" цифры "277 523,5" заменить цифрами "300 862,6", цифры "279 168,6" - цифрой "0", цифры "280 904,9" - цифрой "0", цифры "296 778,1" - цифрой "0";
в строке "Повышение престижа профессии медицинского работника" цифры "130,7" заменить цифрами "133,5", цифры "137,0" - цифрами "127,1", цифры "3 156 342,8" - цифрой "0", цифры "76,2" - цифрами "76,7", цифры "79,3" - цифрами "76,7", цифры "52,4" - цифрами "50,5";
строку "Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи" изложить в следующей редакции:
"Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи 7.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников МЗ РТ - бюджет Республики Татарстан 246 729,1 300 862,6 - - - 309 539,6 322 230,7 334 153,2 7.2. Повышение престижа профессий МЗ РТ - бюджет Республики Татарстан 2 871 093,9 - - - - 3 292 065,5 3 427 040,2 3 553 840,7 7.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников МЗ РТ - федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) - 40 000,0 - - - - - - бюджет Республики Татарстан 9 031,1 134 403,9 12 151,6 13 353,9 16 562,9 10 355,2 10 779,7 11 178,5";
в Подпрограмме 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" Программы (далее - Подпрограмма-8):
строку "Объемы финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы-8 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Всего - 66 159 909,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен: средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 5 187 718,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 60 972 190,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен";
абзацы первый - третий раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" Подпрограммы-8 изложить в следующей редакции:"Всего - 66 159 909,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен: средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 5 187 718,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 60 972 190,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы" Подпрограммы-8 цифры "584 190,2" заменить цифрами "1 070 854,3", цифры "608 399,7" - цифрами "629 150,7", цифры "633 819,7" - цифрами "657 458,6", цифры "525 650,9" - цифрами "685 727,0";
в Подпрограмме 10 "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" Программы (далее - Подпрограмма-10):
строки "Цели и задачи подпрограммы", "Объемы финансирования подпрограммы" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта Подпрограммы-10 изложить в следующей редакции:
"Цель и задачи подпрограммы Цель - обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению в высокотехнологичных медицинских центрах и вновь создаваемых жилых комплексах в городах Республики Татарстан. Задачи - приблизить первичную медико-санитарную помощь к населению по принципу "шаговой доступности"; обеспечить оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению в республиканских центрах высокотехнологичной медицинской помощи и их филиалах, в межмуниципальных центрах; повысить ресурсоэффективность в медицинских учреждениях и организациях Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Всего - 19 884 478,0 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 7 733 867,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них: планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 39 048,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 7 694 819,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 12 150 610,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Обеспечение населения Республики Татарстан медицинской помощью, в том числе высокотехнологичной, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Эффективное использование ресурсов и привлечение кадров медицинских работников (передача высвободившихся зданий под жилье для медицинских работников). Создание благоприятных условий работы для привлечения медицинских кадров. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2020 году до 75 лет. Снижение смертности от всех причин в 2020 году до 11,5 на 1 000 населения. Снижение к 2020 году: удельного расхода электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 49,9 кВтxч/кв. метр; удельного расхода тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,18 Гкал/кв. метр; удельного расхода холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека) до 43 куб. метров/человека; удельного расхода горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека) до 18 куб. метров/человека; удельного расхода природного газа на отопление учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека) до 1 000 куб. метров/человека; увеличение к 2020 году количества энергосервисных договоров (контрактов), заключаемых учреждениями здравоохранения Республики Татарстан, до 20 единиц";
раздел I "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" Подпрограммы-10 дополнить абзацем следующего содержания:"Мероприятие по повышению ресурсоэффективности в лечебно-профилактических учреждениях Республики Татарстан, включающее в себя проведение организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов и воды, также направлено на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению Республики Татарстан. Оформление энергетических паспортов на все медицинские учреждения и обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при проектировании и строительстве новых учреждений здравоохранения приведет к снижению потребления энергоресурсов. Технические мероприятия, включающие установку приборов учета и регулирования энергоресурсов, применение менее энергоемких приемников энергоресурсов, технологий, введение автоматизации регулирования освещения, потребления тепловой энергии, а также внедрение индивидуальных приборов регулирования тепла, позволят обеспечить снижение общего потребления энергоресурсов и экономию финансовых средств на их оплату.";
в разделе II "Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы" Подпрограммы-10:
дополнить раздел абзацем пятым следующего содержания:"повысить ресурсоэффективность в медицинских учреждениях и организациях.";
подраздел "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы" после абзаца тридцать второго дополнить абзацем следующего содержания:"В целях снижение потребления энергетических ресурсов и воды в лечебных учреждениях и организациях планируются оформление энергетических паспортов на все медицинские учреждения и обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при проектировании и строительстве новых учреждений здравоохранения, установка приборов учета и регулирования энергоресурсов, применение менее энергоемких приемников энергоресурсов, технологий, введение автоматизации регулирования освещения, потребления тепловой энергии, а также внедрение индивидуальных приборов регулирования тепла. Мероприятия проводятся в рамках текущего финансирования лечебных учреждений и организаций.";
абзац тридцать третий считать абзацем тридцать четвертым;
абзацы первый - пятый раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" Подпрограммы-10 изложить в следующей редакции:"Всего - 19 884 478,0 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 7 733 867,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 39 048,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 7 694 819,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 12 150 610,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы" Подпрограммы-10:
цифры "4 561,3" заменить цифрами "4 485,2", цифры "4 561,3" - цифрами "4 485,2", цифры "5 076,6" - цифрами "4 485,2", цифры "788 978,1" - цифрами "846 616,9", цифры "806 327,1" - цифрами "848 845,8", цифры "824 555,7" - цифрами "904 354,8", цифры "983 035,7" - цифрами "1 027 428,7";
дополнить таблицу строками следующего содержания:
"Повысить ресурсоэффективность в медицинских учреждениях и организациях снижение потребления энергетических ресурсов и воды в лечебных учреждениях и организациях: оформление энергетических паспортов на все медицинские учреждения; обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при проектировании и строительстве новых учреждений здравоохранения; установка приборов учета и регулирования энергоресурсов; применение менее энергоемких приемников энергоресурсов; введение автоматизации регулирования освещения, потребления тепловой энергии; внедрение индивидуальных приборов регулирования тепла МЗ РТ 2015 - 2020 годы удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтxч/кв. метр - - 59,0 (базовый) 57,2 55,5 53,9 52,4 51,0 49,9 - - - - - - - -"; удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. метр - - 0,2 (базовый) 0,2 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 удельный расход холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/человека - - 46 (базовый) 45,5 45 44,5 44 43,5 43 удельный расход горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/человека - - 21 (базовый) 20,5 20 19,5 19 18,5 18 удельный расход природного газа на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/человека 1 006 (базовый) 1 005 1 004 1 003 1 002 1 001 1 000 количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) на объектах здравоохранения (с нарастающим итогом), единиц 0 (базовый) 0 2 5 9 14 20
в Подпрограмме 11 "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра" Программы (далее - Подпрограмма-11):
строку "Объемы финансирования подпрограммы" паспорта Подпрограммы-11 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы Всего - 506 157,3 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 506 157,3 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 0 рублей; в 2015 году - 306 000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 200 157,3 тыс. рублей";
раздел III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" Подпрограммы-11 изложить в следующей редакции:"III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Всего - 506 157,3 тыс. рублей, из них:
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 506 157,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 0 рублей;
в 2015 году - 306 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 200 157,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхования и средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к Программе.";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы" Подпрограммы-11:
цифры "615 379,7" заменить цифрой "0";
приложение N 1 к Государственной программе изложить в новой редакции (прилагается);
приложение N 1а к Государственной программе изложить в новой редакции (прилагается);
в приложении N 2 к Государственной программе:
строку 1 изложить в следующей редакции:
"1 Смертность от всех причин на 1 000 населения 12,4 12,2 12,2 12,0 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5";
строку 3 изложить в следующей редакции:
"3 Младенческая смертность на 1 000 родившихся живыми 4,9 6,5 7,0 6,9 6,3 6,2 6,1 6,0 6,0 6,0";
строки 4 - 5 изложить в следующей редакции:
"4 Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения 750,9 666,3 665,0 660,0 655,0 650,0 645,0 640,0 635,2 630,4 5 Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения 17,1 17,8 18,3 18,0 17,9 17,7 17,5 17,3 17,3 15,0";
строку 9 изложить в следующей редакции:
"9 Распространенность потребления табака среди взрослого населения процентов 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,1 31,3";
строку 11 изложить в следующей редакции:
"11 Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения 50,2 48,0 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 38,0 36,3 34,7";
строку 12 изложить в следующей редакции:
"12 Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 38,9 36,2 29,2 29,1 29,2 29,2 29,2 29,3 29,3 29,3";
строки 14 - 16 изложить в следующей редакции:
"14 Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Татарстан процентов 86,3 103,1 126,2 133,5 127,1 159,6 200,0 200,0 200,0 200,0 15 Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан процентов 63,6 64,5 73,4 76,7 76,7 86,3 100,0 100,0 100,0 100,0 16 Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан процентов 37,5 37,6 46,8 51,0 50,5 70,5 100,0 100,0 100,0 100,0";
строку 2.13 изложить в следующей редакции:
"2.13 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут процентов 81,4 83,0 85,0 85,5 86,4 87,2 88,1 89,0 89,5 90,0";
строку 4.4 изложить в следующей редакции:
"4.4 Показатель ранней неонатальной смертности случаев на 1 000 родившихся живыми 1,7 3,1 3,3 3,0 3,0 2,9 2,85 2,8 2,75 2,7";
строку 10.2 изложить в следующей редакции:
"10.2 Смертность от всех причин на 1 000 населения 12,4 12,2 12,2 12,0 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5";
дополнить приложение строками 10.3 - 10.8 следующего содержания:
"10.3 Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВтxч/кв. метр - - - 59,0 (базовый) 57,2 55,5 53,9 52,4 51,0 49,9 10.4 Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан Гкал/кв. метр - - - 0,2 (базовый) 0,2 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 10.5 Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан куб. метров/человека - - - 46 (базовый) 45,5 45 44,5 44 43,5 43 10.6 Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан куб. метров/человека - - - 21 (базовый) 20,5 20 19,5 19 18,5 18 10.7 Удельный расход природного газа на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан куб. метров/человека - - - 1 006 (базовый) 1 005 1 004 1 003 1 002 1 001 1 000 10.8 Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) на объектах здравоохранения (нарастающим итогом) единиц - - - 0 (базовый) 0 2 5 9 14 20";
строку 11.2 изложить в следующей редакции:
"11.2 Младенческая смертность случаев на 1 000 родившихся живыми 4,9 6,5 7,0 6,9 6,3 6,2 6,1 6,0 6,0 6,0".
Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ
Приложения
2015-10-30 Приложение к Постановлению от 30 октября 2015 года № 821