Постановление КМ РТ от 08.06.2017 г № 362

О внесении изменений в Государственную программу «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 — 2022 годы», утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 N 1012 «Об утверждении Государственной программы „Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 — 2022 годы“»


Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в Государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы", утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 N 1012 "Об утверждении Государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы:
строку "Объемы и источники финансирования по годам" изложить в следующей редакции:
-1 "Объемы и источники финансирования по годам Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 269 937,102 млн рублей, в том числе по годам: (млн рублей)
-1 Год Всего Планируемые к привлечению средства федерального бюджета Средства бюджета Республики Татарстан Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов
-1 2014 38 207,508 10 647,253 26 788,455 88,2 683,6
-1 2015 38 437,312 9 769,212 27 480,46 506,94 680,7
-1 2016 43 154,98 11 540,878 30 475,688 353,314 785,1
-1 2017 24 196,097 9 659,126 13 340,894 401,277 794,8
-1 2018 24 286,078 9 030,0 13 662,188 1 593,89 -
-1 2019 25 139,671 9 000,0 14 314,261 1 825,41 -
-1 2020 24 562,232 9 000,0 14 258,212 1 304,02 -
-1 2021 26 398,612 9 000,0 14 258,212 3 140,4 -
-1 2022 25 554,612 9 000,0 14 258,212 2 296,4 -
-1 Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней";

в строке "Ожидаемые конечные результаты Программы":
в абзаце третьем цифры "53,4" заменить цифрами "53,3";
в абзаце четвертом цифры "84,1" заменить цифрами "83,7";
в подразделе 1.5 раздела 1:
подраздел "Прогноз развития железнодорожного транспорта" изложить в следующей редакции:
"Прогноз развития железнодорожного транспорта
Таблица 12
Прогноз основных показателей развития железнодорожного
транспорта












































































-1 Наименование показателейЕдиница измерения2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
-1 Перевозка пассажиров (пригородное сообщение)млн человек7,98,06,86,96,46,56,66,656,76,756,75
-1 Пассажирооборот (пригородное сообщение)млн пасс./км297,2318,5276,2291,4270,4274,4278,5280,4288,0290,0290,0
-1 Перевозка грузовмлн тонн16,315,715,215,214,815,015,215,415,616,016,4
-1 Грузооборотмлн т/км31,9629,8929,7129,7127,227,627,928,328,729,430,2

Как показано в таблице 12, в рамках прогноза развития транспортного комплекса прогнозируется увеличение объема пассажирских перевозок в 2022 году до 6,75 млн человек.";

подраздел "Прогноз развития воздушного транспорта и аэронавигационной системы" изложить в следующей редакции:
"Прогноз развития воздушного транспорта
и аэронавигационной системы
Таблица 13
Прогноз основных показателей развития воздушного вида
транспорта








































-1 Наименование показателейЕдиница измерения2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
-1 Обслужено пассажиров (международными аэропортами "Казань", "Бегишево", аэропортом "Бугульма")млн человек2,42,22,342,42,62,83,03,23,4
-1 Обслужено грузов (международными аэропортами "Казань", "Бегишево", аэропортом "Бугульма")тонн4123,63121,23047,23257,33583,04120,54738,55449,35994,2

В соответствии с прогнозными расчетами в 2022 году грузооборот предприятий воздушного транспорта увеличится по отношению к 2014 году на 45,4 процента.
Объем пассажирских перевозок к 2022 году по отношению к 2014 году увеличится на 42 процента.";

в подразделе "прогноз развития внутреннего водного транспорта" таблицу 14 изложить в следующей редакции:
"Таблица 14
Прогноз основных показателей развития внутреннего водного
транспорта












































-1 Наименование показателейЕдиница измерения2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
-1 Перевозка пассажировмлн человек0,50,40,370,360,360,370,380,390,400,410,42
-1 Пассажирооборотмлн пасс./км15,713,812,1112,2410,3710,5210,6810,8411,011,1611,33";

в подразделе "Прогноз развития пассажирского транспорта общего пользования" таблицу 15 изложить в следующей редакции:
"Таблица 15
Прогноз основных показателей развития наземного
пассажирского транспорта общего пользования





















































































































































-1 Наименование показателейЕдиница измерения2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
-1 12345678910111213
-1 Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов))млн человек276,4276,6276,8276,7276,9276,8278,2279279,2279,5279,5
-1 Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов))млн пасс./км2098,12098,42098,62098,52098,52098,62102,221032103,12103,72103,7
-1 Перевозка пассажиров троллейбусамимлн человек23,426,126,325,126,827,827,927,9830,131,031,5
-1 Пассажирооборот троллейбусовмлн пасс./км81,090,491,286,797,1100,21003100,4102,4104,6104,6
-1 Перевозка пассажиров трамваямимлн человек50,853,753,356,552,654,154,354,955,055,155,8
-1 Пассажирооборот трамваевмлн пасс./км198,9200,6196,5204,1189,2201,4201,9202,2202,5202,7203,1
-1 Перевозка пассажиров метрополитеноммлн человек21,431,329,828,727,228,228,329,129,230,432,5
-1 Пассажирооборот метрополитенамлн пасс./км145,6212,6202,5195,2216,3216,8216,9217,7217,8219,0221,1";

раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
"3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 269 937,102 млн рублей, в том числе по годам:
(млн рублей)

















































































-1 ГодВсегоПланируемые к привлечению средства федерального бюджетаСредства бюджета Республики ТатарстанПланируемые к привлечению средства внебюджетных источниковПланируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов
-1 201438 207,50810 647,25326 788,45588,2683,6
-1 201538 437,3129 769,21227 480,46506,94680,7
-1 201643 154,9811 540,87830 475,688353,314785,1
-1 201724 196,0979 659,12613 340,894401,277794,8
-1 201824 286,0789 030,013 662,1881 593,89-
-1 201925 139,6719 000,014 314,2611 825,41-
-1 202024 562,2329 000,014 258,2121 304,02-
-1 202126 398,6129 000,014 258,2123 140,4-
-1 202225 554,6129 000,014 258,2122 296,4_

Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:
обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;
способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;
снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.";

приложения N 1 - 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
в паспорте Подпрограммы "Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
-1 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 6 255,238 млн рублей, в том числе: средства бюджета Республики Татарстан - 3 366,138 млн рублей; планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 2 889,1 млн рублей (в том числе средства ОАО "Российские железные дороги"). Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн рублей)
-1 Год Всего Средства бюджета Республики Татарстан Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников
-1 2014 416,868 416,868 -
-1 2015 388,14 380,64 7,5
-1 2016 284,79 284,79 -
-1 2017 380,64 380,64 -
-1 2018 1 069,94 380,64 689,3
-1 2019 1 072,94 380,64 692,3
-1 2020 1 080,64 380,64 700,0
-1 2021 1 180,64 380,64 800,0
-1 2022 380,64 380,64 -
-1 Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
-1 "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы К 2022 году должны быть достигнуты следующие результаты: перевозка пассажиров - 6,75 млн человек; пассажирооборот - 290 млн пасс./километров; перевозка грузов - 16,4 млн тонн; грузооборот - 30,2 млрд тонн/километров";

приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в паспорте Подпрограммы "Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 - 2022 годы":
строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
-1 "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы К 2022 году должны быть достигнуты следующие результаты: перевозка пассажиров - 0,42 млн человек; пассажирооборот - 11,33 млн пасс./километров";

в паспорте Подпрограммы "Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
-1 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 2 386,56 млн рублей, в том числе: планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 1 000,142 млн рублей; средства бюджета Республики Татарстан - 1 057,268 млн рублей; планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 329,15 млн рублей (в том числе средства инвесторов). Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн рублей)
-1 Год Всего Планируемые к привлечению средства федерального бюджета Средства бюджета Республики Татарстан Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников
-1 2014 640,8 - 552,6 88,2
-1 2015 328,345 239,482 47,923 40,94
-1 2016 735,358 434,76 288,598 12,0
-1 2017 401,949 325,9 56,049 20,0
-1 2018 120,349 - 56,049 64,3
-1 2019 148,859 - 56,049 92,81
-1 2020 10,9 - - 10,9
-1 2021 - - - -
-1 2022 - - - -
-1 Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
-1 "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы К 2022 году должны быть достигнуты следующие результаты: обслужено пассажиров - 3,4 млн человек; обслужено грузов - 5994,2 тонны";

приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в паспорте Подпрограммы "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
-1 "Объемы и источники финансирования Подпрограмм Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 26 535,019 млн рублей, в том числе: планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 160,0 млн рублей; средства бюджета Республики Татарстан - 20 910,509 млн рублей; планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 5 464,51 млн рублей (в том числе средства инвесторов). Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн рублей)
-1 Год Всего Планируемые к привлечению средства федерального бюджета Средства бюджета Республики Татарстан Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников
-1 2014 2 707,515 - 2 707,515 -
-1 2015 3 454,149 160,0 3 244,149 50,0
-1 2016 3 185,514 - 3 175,514 10,0
-1 2017 2 239,445 - 2 089,445 150,0
-1 2018 2 679,016 - 1 938,726 740,29
-1 2019 2 679,09 - 1 938,79 740,3
-1 2020 2 031,91 - 1 938,79 93,12
-1 2021 3 779,19 - 1 938,79 1 840,4
-1 2022 3 779,19 - 1 938,79 1 840,4
-1 Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

в строке "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" в абзаце восьмом цифры "46,8" заменить цифрами "32,5";
приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в Подпрограмме "Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
-1 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 3 346,325 млн рублей, в том числе планируемые к привлечению средства: федерального бюджета - 513,47 млн рублей; бюджета Республики Татарстан - 976,855 млн рублей; внебюджетных источников - 1 856,0 млн рублей. Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн рублей)
-1 Год Всего Планируемые к привлечению средства
-1 бюджета Республики Татарстан бюджета Российской Федерации внебюджетные источники
-1 2014 1 197,517 220,662 976,855 -
-1 2015 292,808 292,808 - -
-1 2016 - - - -
-1 2017 - - - -
-1 2018 100,0 - - 100,0
-1 2019 300,0 - - 300,0
-1 2020 500,0 - - 500,0
-1 2021 500,0 - - 500,0
-1 2022 456,0 - - 456,0
-1 Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

в паспорте Подпрограммы "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
-1 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 229 910,183 млн рублей, в том числе планируемые к привлечению средства: федерального бюджета - 84 872,857 млн рублей; бюджета Республики Татарстан - 141 122,035 млн рублей, в том числе 7 388, 04 млн рублей - на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы; муниципальных дорожных фондов - 2 944,2 млн рублей; внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) - 971,091 млн рублей. Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн рублей)
-1 Год Всего Планируемые к привлечению средства федерального бюджета Средства бюджета Республики Татарстан Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов)
-1 2014 33 021,367 10 426,591 21 911,176 683,6 -
-1 2015 33 737,494 8 976,922 23 671,372 680,7 408,5
-1 2016 38 789,566 11 106,118 26 567,034 785,1 331,314
-1 2017 21 029,576 9 333,226 10 670,273 794,8 231,277
-1 2018 20 170,332 9 030,0 11 140,332 - -
-1 2019 20 790,462 9 000,0 11 790,462 - -
-1 2020 20 790,462 9 000,0 11 790,462 - -
-1 2021 20 790,462 9 000,0 11 790,462 - -
-1 2022 20 790,462 9 000,0 11 790,462 - -
-1 Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
-1 "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2022 году: доля дорог регионального значения Республики Татарстан, не отвечающих нормативным требованиям, - 53,3 процента; удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, - 83,7 процента; отношение дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования (федерального и регионального значения) - 86,7 процента";

приложения N 1, 3, 4 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются);
в Подпрограмме "Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
-1 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 603,113 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Республики Татарстан. Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн рублей)
-1 Год Всего Средства бюджета Республики Татарстан
-1 2014 70,238 70,238
-1 2015 73,499 73,499
-1 2016 76,24 76,24
-1 2017 60,975 60,975
-1 2018 62,929 62,929
-1 2019 64,808 64,808
-1 2020 64,808 64,808
-1 2021 64,808 64,808
-1 2022 64,808 64,808
-1 Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

в паспорте Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2014 - 2022 годы":
в строке "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" в абзаце третьем цифры "3092" заменить цифрами "800".
Премьер-министр
Республики Татарстан
А.В.ПЕСОШИН