Приложение к Решению от 20.10.2010 г № 11 Распределение расходов

Распределение условно утвержденных расходов нурлатского муниципального района по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год


                                                                тыс. рублей

Наименование показателя ГЛ РЗ ПР КЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
ГРОВД 188 3 777
Органы внутренних дел 188 03 02 202 01 00 014 3 777
Исполнительный комитет Нурлатского муниципального района 900 125 961
Функционирование Исполнительного комитета района 900 01 04 002 04 00 500 14 142
Составление списков присяжных заседателей 900 01 05 001 04 00 500 -
Обеспечение проведения выборов 900 01 07 020 00 00 500 1 768
Выполнение других обязательств государства 900 01 14 092 03 00 500 1 659
Субвенции на реализацию полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 01 14 092 03 00 500 235
Субвенции на реализацию полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий 900 01 14 092 03 00 500 234
Субвенция на реализацию полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 900 01 14 001 38 00 500 1 140
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Архивный отдел) 900 01 14 440 00 00 001 506
Мероприятия в области с/х производства 900 04 05 100 11 03 003 1 250
МУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ" 900 43 363
Жилищное хозяйство 900 05 01 35 593
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 900 05 01 098 01 01 006 8 677
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Татарстан 900 05 01 098 02 01 006 26 916
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета 900 05 01 098 02 01 006
Коммунальное хозяйство 900 05 02 7 770
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства собственности муниципальных образований 900 05 02 102 01 02 003 -
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 900 05 02 351 05 00 500 7 770
Программа кап. вложений по заказчикам КМ РТ 900 05 02 522 51 00 003 -
Благоустройство 900 05 03 -
Уличное освещение 900 05 03 600 01 00 500 -
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 900 05 03 600 02 00 500 -
Озеленение 900 05 03 600 03 00 500 -
Прочие мероприятия по благоустройству 900 05 03 600 05 00 500 -
Природоохранные мероприятия 900 06 03 41001 02 012 2000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (ДШИ) 900 07 02 423 99 00 001 10 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (МУ ДЮСШ) 900 07 02 423 99 00 001 7 940
Мероприятия для детей и молодежи 900 07 07 431 01 00 500 309
Проведение мероприятий для детей и молодежи 900 07 07 522 32 00 447 6 359
Выполнение функций бюджетными учреждениями (МУ "ИМЦ") 900 07 09 435 99 00 001 2 866
Другие вопросы в области образования 900 07 09 436 99 00 500 309
МУ "Управление социально-культурного развития" 900 08 01 30 060
Дворцы и дом культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 900 08 01 440 99 00 001 19 310
Музеи и постоянные выставки 900 08 01 441 99 00 001 554
Библиотеки 900 08 01 442 99 00 001 10 046
Комплектование книжных фондов 900 08 01 450 06 00 001 150
Кинематография и СМИ 900 08 02 450 85 00 500 545
Спорт и физическая культура 900 09 08 512 9700 500 1 276
Совет Района 928 7 362
Глава муниципального образования 928 01 02 002 03 00 500 1 391
Функционирование Совета района 928 01 03 002 04 00 500 5 971
МУ "Палата имущественных и земельных отношений" 930 1 500
Функционирование центрального аппарата 930 01 14 002 04 00 500 1 500
МУ "Контрольно-счетная палата" 933 375
Обеспечение деятельности финансовых органов 933 01 06 002 04 00 500 375
ГУЗ "Нурлатская ЦРБ" 955 7 057
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 955 09 01 470 99 00 001 1 120
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов 955 09 01 520 15 00 017
Финансирование обеспечения мер социальной поддержки молодых специалистов 955 09 01 520 17 00 001 114
Денежные выплаты медицинскому персоналу 955 09 02 520 18 00 001 3 534
Денежные выплаты медицинскому персоналу 955 09 04 520 18 00 001 1 063
Мероприятия в области санитарноэпидемиологического надзора 955 09 07 481 01 00 001 1 226
МУ "Управление образования" 974 343 508
Дошкольное образование 974 07 01 420 99 00 001 90 012
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 974 07 02 421 99 00 001 229 093
Фонд компенсаций на вознаграждение за классное руководство 974 07 02 520 09 00 001 5 730
Выполнение функций бюджетными учреждениями (ДЮЦ) 974 07 02 423 99 00 001 4 783
Мероприятия в области социальной политики (расходы на организацию питания учащихся) 974 10 03 505 85 00 005 7 266
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Централизованная бухгалтерия") 974 01 14 002 99 00 001 6 624
МУ "Финансово-бюджетная палата" 992 17 249
МУ "Финансово-бюджетная палата" 992 01 06 002 04 00 500 5 430
Обслуживание муниципального долга 992 01 11 065 03 00 013 2 250
ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" 992 10 03 100 11 00 099 6 560
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 992 10 03 104 02 00 005 1 698
Мероприятия в области социальной политики 992 10 03 505 85 00 005
Льготы за коммунальные расходы 992 10 03 51401 00 005 1 311
Межбюджетные трансферты 182 282
Дотация на финансовую поддержку поселений 11 01 516 01 30 008 31 966
Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности поселений 11 01 517 02 00 007 42 311
Субсидии бюджетам муниципальных районов на решение вопросов местного значения в области ЖКХ 11 02 5210104 010 39 468
Субвенции на ЗАГСы 11 03 001 38 00 009 400
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 11 03 001 36 00 009 1 767
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации доп. расходов 11 04 520 15 00 017 401
Субвенция на межмуниципальные нужды 11 05 505 17 05 016 65 969
Всего расходов 689 071

Статья 5.Статью 9 изложить в следующей редакции:
"Утвердить объем дотаций на сбалансированность бюджетов поселений на 2010 год в сумме 42 310,0 с распределением согласно приложению N 11 к настоящему решению.