Постановление КМ РТ от 08.06.2017 г № 362
О внесении изменений в Государственную программу «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 — 2022 годы», утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 N 1012 «Об утверждении Государственной программы „Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 — 2022 годы“»
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в Государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы", утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 N 1012 "Об утверждении Государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы:
строку "Объемы и источники финансирования по годам" изложить в следующей редакции:
-1 "Объемы и источники финансирования по годам |
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 269 937,102 млн рублей, в том числе по годам:
(млн рублей) |
-1 |
Год |
Всего |
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета |
Средства бюджета Республики Татарстан |
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников |
Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов |
-1 |
2014 |
38 207,508 |
10 647,253 |
26 788,455 |
88,2 |
683,6 |
-1 |
2015 |
38 437,312 |
9 769,212 |
27 480,46 |
506,94 |
680,7 |
-1 |
2016 |
43 154,98 |
11 540,878 |
30 475,688 |
353,314 |
785,1 |
-1 |
2017 |
24 196,097 |
9 659,126 |
13 340,894 |
401,277 |
794,8 |
-1 |
2018 |
24 286,078 |
9 030,0 |
13 662,188 |
1 593,89 |
- |
-1 |
2019 |
25 139,671 |
9 000,0 |
14 314,261 |
1 825,41 |
- |
-1 |
2020 |
24 562,232 |
9 000,0 |
14 258,212 |
1 304,02 |
- |
-1 |
2021 |
26 398,612 |
9 000,0 |
14 258,212 |
3 140,4 |
- |
-1 |
2022 |
25 554,612 |
9 000,0 |
14 258,212 |
2 296,4 |
- |
-1 |
Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней"; |
в строке "Ожидаемые конечные результаты Программы":
в абзаце третьем цифры "53,4" заменить цифрами "53,3";
в абзаце четвертом цифры "84,1" заменить цифрами "83,7";
в подразделе 1.5 раздела 1:
подраздел "Прогноз развития железнодорожного транспорта" изложить в следующей редакции:
"Прогноз развития железнодорожного транспорта
Таблица 12
Прогноз основных показателей развития железнодорожного
транспорта
-1 Наименование показателей |
Единица измерения |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
-1 Перевозка пассажиров (пригородное сообщение) |
млн человек |
7,9 |
8,0 |
6,8 |
6,9 |
6,4 |
6,5 |
6,6 |
6,65 |
6,7 |
6,75 |
6,75 |
-1 Пассажирооборот (пригородное сообщение) |
млн пасс./км |
297,2 |
318,5 |
276,2 |
291,4 |
270,4 |
274,4 |
278,5 |
280,4 |
288,0 |
290,0 |
290,0 |
-1 Перевозка грузов |
млн тонн |
16,3 |
15,7 |
15,2 |
15,2 |
14,8 |
15,0 |
15,2 |
15,4 |
15,6 |
16,0 |
16,4 |
-1 Грузооборот |
млн т/км |
31,96 |
29,89 |
29,71 |
29,71 |
27,2 |
27,6 |
27,9 |
28,3 |
28,7 |
29,4 |
30,2 |
Как показано в таблице 12, в рамках прогноза развития транспортного комплекса прогнозируется увеличение объема пассажирских перевозок в 2022 году до 6,75 млн человек.";
подраздел "Прогноз развития воздушного транспорта и аэронавигационной системы" изложить в следующей редакции:
"Прогноз развития воздушного транспорта
и аэронавигационной системы
Таблица 13
Прогноз основных показателей развития воздушного вида
транспорта
-1 Наименование показателей |
Единица измерения |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
-1 Обслужено пассажиров (международными аэропортами "Казань", "Бегишево", аэропортом "Бугульма") |
млн человек |
2,4 |
2,2 |
2,34 |
2,4 |
2,6 |
2,8 |
3,0 |
3,2 |
3,4 |
-1 Обслужено грузов (международными аэропортами "Казань", "Бегишево", аэропортом "Бугульма") |
тонн |
4123,6 |
3121,2 |
3047,2 |
3257,3 |
3583,0 |
4120,5 |
4738,5 |
5449,3 |
5994,2 |
В соответствии с прогнозными расчетами в 2022 году грузооборот предприятий воздушного транспорта увеличится по отношению к 2014 году на 45,4 процента.
Объем пассажирских перевозок к 2022 году по отношению к 2014 году увеличится на 42 процента.";
в подразделе "прогноз развития внутреннего водного транспорта" таблицу 14 изложить в следующей редакции:
"Таблица 14
Прогноз основных показателей развития внутреннего водного
транспорта
-1 Наименование показателей |
Единица измерения |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
-1 Перевозка пассажиров |
млн человек |
0,5 |
0,4 |
0,37 |
0,36 |
0,36 |
0,37 |
0,38 |
0,39 |
0,40 |
0,41 |
0,42 |
-1 Пассажирооборот |
млн пасс./км |
15,7 |
13,8 |
12,11 |
12,24 |
10,37 |
10,52 |
10,68 |
10,84 |
11,0 |
11,16 |
11,33";
|
в подразделе "Прогноз развития пассажирского транспорта общего пользования" таблицу 15 изложить в следующей редакции:
"Таблица 15
Прогноз основных показателей развития наземного
пассажирского транспорта общего пользования
-1 Наименование показателей |
Единица измерения |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
-1 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
-1 Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)) |
млн человек |
276,4 |
276,6 |
276,8 |
276,7 |
276,9 |
276,8 |
278,2 |
279 |
279,2 |
279,5 |
279,5 |
-1 Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)) |
млн пасс./км |
2098,1 |
2098,4 |
2098,6 |
2098,5 |
2098,5 |
2098,6 |
2102,2 |
2103 |
2103,1 |
2103,7 |
2103,7 |
-1 Перевозка пассажиров троллейбусами |
млн человек |
23,4 |
26,1 |
26,3 |
25,1 |
26,8 |
27,8 |
27,9 |
27,98 |
30,1 |
31,0 |
31,5 |
-1 Пассажирооборот троллейбусов |
млн пасс./км |
81,0 |
90,4 |
91,2 |
86,7 |
97,1 |
100,2 |
1003 |
100,4 |
102,4 |
104,6 |
104,6 |
-1 Перевозка пассажиров трамваями |
млн человек |
50,8 |
53,7 |
53,3 |
56,5 |
52,6 |
54,1 |
54,3 |
54,9 |
55,0 |
55,1 |
55,8 |
-1 Пассажирооборот трамваев |
млн пасс./км |
198,9 |
200,6 |
196,5 |
204,1 |
189,2 |
201,4 |
201,9 |
202,2 |
202,5 |
202,7 |
203,1 |
-1 Перевозка пассажиров метрополитеном |
млн человек |
21,4 |
31,3 |
29,8 |
28,7 |
27,2 |
28,2 |
28,3 |
29,1 |
29,2 |
30,4 |
32,5 |
-1 Пассажирооборот метрополитена |
млн пасс./км |
145,6 |
212,6 |
202,5 |
195,2 |
216,3 |
216,8 |
216,9 |
217,7 |
217,8 |
219,0 |
221,1";
|
раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
"3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 269 937,102 млн рублей, в том числе по годам:
(млн рублей)
-1 Год |
Всего |
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета |
Средства бюджета Республики Татарстан |
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников |
Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов |
-1 2014 |
38 207,508 |
10 647,253 |
26 788,455 |
88,2 |
683,6 |
-1 2015 |
38 437,312 |
9 769,212 |
27 480,46 |
506,94 |
680,7 |
-1 2016 |
43 154,98 |
11 540,878 |
30 475,688 |
353,314 |
785,1 |
-1 2017 |
24 196,097 |
9 659,126 |
13 340,894 |
401,277 |
794,8 |
-1 2018 |
24 286,078 |
9 030,0 |
13 662,188 |
1 593,89 |
- |
-1 2019 |
25 139,671 |
9 000,0 |
14 314,261 |
1 825,41 |
- |
-1 2020 |
24 562,232 |
9 000,0 |
14 258,212 |
1 304,02 |
- |
-1 2021 |
26 398,612 |
9 000,0 |
14 258,212 |
3 140,4 |
- |
-1 2022 |
25 554,612 |
9 000,0 |
14 258,212 |
2 296,4 |
_ |
Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:
обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;
способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;
снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.";
приложения N 1 - 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
в паспорте Подпрограммы "Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
-1 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 6 255,238 млн рублей, в том числе:
средства бюджета Республики Татарстан - 3 366,138 млн рублей;
планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 2 889,1 млн рублей (в том числе средства ОАО "Российские железные дороги").
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей) |
-1 |
|
Год |
Всего |
Средства бюджета Республики Татарстан |
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников |
|
-1 |
|
2014 |
416,868 |
416,868 |
- |
|
-1 |
|
2015 |
388,14 |
380,64 |
7,5 |
|
-1 |
|
2016 |
284,79 |
284,79 |
- |
|
-1 |
|
2017 |
380,64 |
380,64 |
- |
|
-1 |
|
2018 |
1 069,94 |
380,64 |
689,3 |
|
-1 |
|
2019 |
1 072,94 |
380,64 |
692,3 |
|
-1 |
|
2020 |
1 080,64 |
380,64 |
700,0 |
|
-1 |
|
2021 |
1 180,64 |
380,64 |
800,0 |
|
-1 |
|
2022 |
380,64 |
380,64 |
- |
|
-1 |
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
-1 "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
К 2022 году должны быть достигнуты следующие результаты:
перевозка пассажиров - 6,75 млн человек;
пассажирооборот - 290 млн пасс./километров;
перевозка грузов - 16,4 млн тонн;
грузооборот - 30,2 млрд тонн/километров"; |
приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в паспорте Подпрограммы "Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 - 2022 годы":
строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
-1 "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
К 2022 году должны быть достигнуты следующие результаты:
перевозка пассажиров - 0,42 млн человек;
пассажирооборот - 11,33 млн пасс./километров"; |
в паспорте Подпрограммы "Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
-1 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 2 386,56 млн рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 1 000,142 млн рублей;
средства бюджета Республики Татарстан - 1 057,268 млн рублей;
планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 329,15 млн рублей (в том числе средства инвесторов).
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей) |
-1 |
|
Год |
Всего |
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета |
Средства бюджета Республики Татарстан |
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников |
|
-1 |
|
2014 |
640,8 |
- |
552,6 |
88,2 |
|
-1 |
|
2015 |
328,345 |
239,482 |
47,923 |
40,94 |
|
-1 |
|
2016 |
735,358 |
434,76 |
288,598 |
12,0 |
|
-1 |
|
2017 |
401,949 |
325,9 |
56,049 |
20,0 |
|
-1 |
|
2018 |
120,349 |
- |
56,049 |
64,3 |
|
-1 |
|
2019 |
148,859 |
- |
56,049 |
92,81 |
|
-1 |
|
2020 |
10,9 |
- |
- |
10,9 |
|
-1 |
|
2021 |
- |
- |
- |
- |
|
-1 |
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
|
-1 |
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
-1 "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
К 2022 году должны быть достигнуты следующие результаты:
обслужено пассажиров - 3,4 млн человек;
обслужено грузов - 5994,2 тонны"; |
приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в паспорте Подпрограммы "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
-1 "Объемы и источники финансирования Подпрограмм |
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 26 535,019 млн рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 160,0 млн рублей;
средства бюджета Республики Татарстан - 20 910,509 млн рублей;
планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 5 464,51 млн рублей (в том числе средства инвесторов).
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей) |
-1 |
|
Год |
Всего |
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета |
Средства бюджета Республики Татарстан |
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников |
|
-1 |
|
2014 |
2 707,515 |
- |
2 707,515 |
- |
|
-1 |
|
2015 |
3 454,149 |
160,0 |
3 244,149 |
50,0 |
|
-1 |
|
2016 |
3 185,514 |
- |
3 175,514 |
10,0 |
|
-1 |
|
2017 |
2 239,445 |
- |
2 089,445 |
150,0 |
|
-1 |
|
2018 |
2 679,016 |
- |
1 938,726 |
740,29 |
|
-1 |
|
2019 |
2 679,09 |
- |
1 938,79 |
740,3 |
|
-1 |
|
2020 |
2 031,91 |
- |
1 938,79 |
93,12 |
|
-1 |
|
2021 |
3 779,19 |
- |
1 938,79 |
1 840,4 |
|
-1 |
|
2022 |
3 779,19 |
- |
1 938,79 |
1 840,4 |
|
-1 |
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
в строке "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" в абзаце восьмом цифры "46,8" заменить цифрами "32,5";
приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в Подпрограмме "Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
-1 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 3 346,325 млн рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:
федерального бюджета - 513,47 млн рублей;
бюджета Республики Татарстан - 976,855 млн рублей;
внебюджетных источников - 1 856,0 млн рублей.
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей) |
-1 |
|
Год |
Всего |
Планируемые к привлечению средства |
|
-1 |
|
|
|
бюджета Республики Татарстан |
бюджета Российской Федерации |
внебюджетные источники |
|
-1 |
|
2014 |
1 197,517 |
220,662 |
976,855 |
- |
|
-1 |
|
2015 |
292,808 |
292,808 |
- |
- |
|
-1 |
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
|
-1 |
|
2017 |
- |
- |
- |
- |
|
-1 |
|
2018 |
100,0 |
- |
- |
100,0 |
|
-1 |
|
2019 |
300,0 |
- |
- |
300,0 |
|
-1 |
|
2020 |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
|
-1 |
|
2021 |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
|
-1 |
|
2022 |
456,0 |
- |
- |
456,0 |
|
-1 |
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
в паспорте Подпрограммы "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
-1 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 229 910,183 млн рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:
федерального бюджета - 84 872,857 млн рублей;
бюджета Республики Татарстан - 141 122,035 млн рублей, в том числе 7 388, 04 млн рублей - на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы;
муниципальных дорожных фондов - 2 944,2 млн рублей;
внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) - 971,091 млн рублей.
Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей) |
-1 |
|
Год |
Всего |
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета |
Средства бюджета Республики Татарстан |
Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов |
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) |
|
-1 |
|
2014 |
33 021,367 |
10 426,591 |
21 911,176 |
683,6 |
- |
|
-1 |
|
2015 |
33 737,494 |
8 976,922 |
23 671,372 |
680,7 |
408,5 |
|
-1 |
|
2016 |
38 789,566 |
11 106,118 |
26 567,034 |
785,1 |
331,314 |
|
-1 |
|
2017 |
21 029,576 |
9 333,226 |
10 670,273 |
794,8 |
231,277 |
|
-1 |
|
2018 |
20 170,332 |
9 030,0 |
11 140,332 |
- |
- |
|
-1 |
|
2019 |
20 790,462 |
9 000,0 |
11 790,462 |
- |
- |
|
-1 |
|
2020 |
20 790,462 |
9 000,0 |
11 790,462 |
- |
- |
|
-1 |
|
2021 |
20 790,462 |
9 000,0 |
11 790,462 |
- |
- |
|
-1 |
|
2022 |
20 790,462 |
9 000,0 |
11 790,462 |
- |
- |
|
-1 |
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
-1 "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2022 году:
доля дорог регионального значения Республики Татарстан, не отвечающих нормативным требованиям, - 53,3 процента;
удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, - 83,7 процента;
отношение дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования (федерального и регионального значения) - 86,7 процента"; |
приложения N 1, 3, 4 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются);
в Подпрограмме "Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
-1 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 603,113 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Республики Татарстан.
Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей) |
-1 |
|
Год |
Всего |
Средства бюджета Республики Татарстан |
|
-1 |
|
2014 |
70,238 |
70,238 |
|
-1 |
|
2015 |
73,499 |
73,499 |
|
-1 |
|
2016 |
76,24 |
76,24 |
|
-1 |
|
2017 |
60,975 |
60,975 |
|
-1 |
|
2018 |
62,929 |
62,929 |
|
-1 |
|
2019 |
64,808 |
64,808 |
|
-1 |
|
2020 |
64,808 |
64,808 |
|
-1 |
|
2021 |
64,808 |
64,808 |
|
-1 |
|
2022 |
64,808 |
64,808 |
|
-1 |
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
в паспорте Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2014 - 2022 годы":
в строке "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" в абзаце третьем цифры "3092" заменить цифрами "800".
Премьер-министр
Республики Татарстан
А.В.ПЕСОШИН